岗位职责:
1、 落实年度审计计划,使用基于风险的审计方法评估治理框架、风险管流程和监管合规流程,以及内部控制体系
2、能够完成总部对其他分子公司的独立审计活动。
3、改进内部控制设计和运行的有效性提供有价值的意见和建议
4、使用基于风险的审计方法评估治理框架、风险管理流程和监管合规流程,以及内部体系;
5、编制审计工作底稿;协助起草审计报告;协助起草审计意见
6、负责内部控制、风险防控和预算管理等工作,同时,开展绩效审计、专项审计、审计调查等工作。
任职要求:
1、审计、会计、财务等专业统招本科及以上学历
2、具有至少三年以上事务所审计工作经历,有独立带队主导审计项目经验者优先;
3、精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;
4、工作主动性强,能够按时按质完成所分配的工作,负责现有审计业务的质量控制和审核,对助理人员进行有效的督导;
5、工作认真踏实,有责任心;较强的沟通及协调能力,敬业精神和团队协作意识;